


E-Mail: info@sotis-it.ru
Телефон | Факс
Cанкт-Петербург, ул. Фокина, д. 2
Посмотрите схему проезда
Поступления у нас как правило регистрируются позже реализации. В документах "Реализации" при этом формируются проводки без суммы и в оборотке сумма зависает на Дт. Если дату поступления изменить вручную и перепровести реализацию и поступление остатки вста
Во-первых, с помощью типовой обработки справочников и документов меню «Сервис». Этот вариант изменения типовой конфигурации не требует.
Сначала документы поступления вводятся текущим временем и датой, вручную дату и время при проведении править не нужно. Затем регламентно (раз в день, неделю…) запускается «Групповая обработка справочников и документов», с помощью которой группе документов можно за один прием проставить удобную дату и время ( например, 0:00:00). Перед выполнением этой обработки рекомендуется делать резервную копию базы в конфигураторе (администрирование – выгрузить информационную базу).
В обработке «Групповая обработка справочников и документов» на закладке «Объекты отбора» выбирается «тип объекта» - «документы», в поле ниже добавляется новая строка и выбирается вид документов – например, «Поступление товаров и услуг». В нижнем поле «Отборы» можно по какому-либо признаку (по дате, например) отфильтровать, какие объекты обрабатывать. Отбор установлен, нажимается «Отобрать». На закладке «Обработка» выбирается в «действие» «Изменить дата», указывается нужная дата и время. Выполнить. После этого запускается групповое перепроведение документов, чтобы остатки встали на место.
И второй вариант – доработка.
Как зарегистрировать северную надбавку сотрудника в Бухгалтерии предприятия?
В редакции 1.6 - никак, а в 2.0 достаточно заполнить в справочнике "Сотрудники" процент надбавки и дату начала действия. В документе "Начисление зарплаты" надбавка автоматически начислится. Аналогично работает районный коэффициент, который указывается в справочнике "Организации" закладка "Фонды".
Подскажите что делать если при выгрузке в 1С бухгалтерию не проводится документ "Отчёт о розничных продажах", выдаёт ошибку (в налоговом учёте не найдены остатки по товару") , хотя с остатками всё в порядке и в 1С Торговле всё проводится?
Организация на УСН? Нужно проверять поступление списываемого «Отчетом о розничных продажах» товара. Документ поступления (если проводился при УСН) должен был сделать движения по регистру «Партии товаров на складах (налоговый учет)». Если поступление товара проводилось при ОСНО, нужно делать документ «Ввод начальных остатков по УСН» по закладке «Партии товаров на складах».
БП 8 2.0.12.2, ЗУП 2.5.24.4, 8.1.15.14.\r\nРеализован ли обмен между ЗУП8 2.5.24.4 и БП 2.0.12.2?
Пока не реализован.
БП8 1.6.24.7 обновили с 1.6.15.7. Перестал работать обмен с периферийной базой. "Редактирование данных этого периода запрещено. Изменения не могут быть записаны", говорит.
Очистите совсем дату запрета изменений меню "Сервис" - "Настройка программы".
Что нужно сделать, чтобы программа учитывала при исчислении взносов доходы, полученные на предыдущих местах работы?\r\nНапример, сотрудник принят 01.05.2010. К этому моменту его доход в другой организации с начала года (915000 руб.) уже превысил предельну
«УНП» № 12, 2010 > СПЕЦВЫПУСК. ВЗНОСЫ >\r\nЛимит в 415 000 рублей определяют отдельно по каждому работодателю.
В начале марта мы приняли нового сотрудника. С прежнего места работы он принес справку о зарплате. Как определять лимит 415 000 рублей для начисления страховых взносов в отношении такого сотрудника: с учетом выплат по предыдущему месту работы или нет?
Базу для начисления страховых взносов в отношении такого сотрудника каждая из компаний, в которой он работал в течение года, рассчитывает отдельно. То есть только в отношении той зарплаты, которая была начислена непосредственно в компании. А выплаты по предыдущему месту работы при расчете базы по страховым взносам по этому сотруднику учитывать не следует.
Основание – части 1, 3 и 4 статьи 8 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ.
КОММЕНТАРИЙ «УНП». При переводе сотрудника внутри компании учитывают все выплаты, так как работодатель не меняется.
Ирина Афонина, начальник Департамента организации администрирования страховых взносов ПФР
В декларацию по прибыли не попадает зарплата как расход вообще. Относим на 26 счет.
Надо обязательно заполнять статью затрат в документе отражение зарплаты в регл учете. Для этого настраивают способ отражения в справочнике "способы отражения зарплаты в регл. учете"
Нужно ли отражать в книге покупок товарные накладные на материалы без НДС? Если да, то каким документом это делать?
Нужно, если поставщиком предъявлен счет-фактура по ставке «Без НДС». В книге покупок они должны попадать в 12 графу. И попадают, если введен документ «счет-фактура полученный» по ставке «без НДС» и «Формирование записей книги покупок».
Если реально счет-фактуры поставщик не предъявил, то в книге покупок операция не отражается.
Документ "Реализация товаров и услуг" при проведении не делает проводок!
Потому, что реализуете услуги по договору с комитентом. В программе комиссионная торговля услугами не реализована. Обходной вариант: заводить услуги как товары на забалансовом 004 счете.
Какими документами отразить в учете 1-C Предприятие 8 получение займа в валюте и дальнейшее использование в рублях: (перевод с транзитного на текущий валютный, с валютного на счет расчетов по конверсионным операциям, затем продажа валюты и зачисление на р
Перевод со счета на счет по одной валюте – «Платежное поручение исходящее» вид операции «Перевод на другой счет организации».
Перечисление валюты на продажу – «Платежный ордер на списание» вид операции «Прочее списание безналичных ден. средств», договор в валюте с видом «Прочее».
Зачисление рублевых поступлений от продажи - «Платежный ордер на поступление д.с.» вид операции «Поступления от продажи ин. валюты», тот же самый договор в валюте.
|
ЗАО «ЮИТ Лентек» настоящим письмом благодарит компанию «Сотис-ИТ» за выполненный проект по аудиту информационных систем. Все работы реализованы точно в срок на высоком профессиональном... |